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編製單位:廣東省民政廳(彙總了廳本級及13個直屬單位數據) | 財決01表 金額單位:元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 欄次 | 3 |
一、財政撥款 | 258,874,216.67 | 一、一般公共服務 | 一、基本支出和項目支出 | 349,438,259.91 | |
其中:政府性基金 | 38,810,502.36 | 二、外交 | 工資福利支出 | 65,190,035.04 | |
二、行政單位預算外資金收入 | 三、國防 | 商品和服務支出 | 178,499,230.78 | ||
三、上級補助收入 | 四、公共安全 | 對個人和家庭的補助 | 70,955,787.32 | ||
四、事業收入 | 70,620,662.72 | 五、教育 | 對企事業單位的補貼 | ||
其中:事業單位預算外資金收入 | 六、科學技術 | 贈與 | |||
五、經營收入 | 2,652,001.00 | 七、文化體育與傳媒 | 債務利息支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 八、社會保障和就業 | 213,167,560.95 | 基本建設支出 | 55,809.51 | |
七、其他收入 | 19,869,602.38 | 九、醫療衛生 | 92,221,957.49 | 其他資本性支出 | 34,737,397.26 |
其中:從其他部門取得的財政撥款 | 十、環境保護 | 貸款轉貸及產權參股 | |||
非本級財政撥款 | 十一、城鄉社區事務 | 其他支出 | |||
十二、農林水事務 | 1,229,344.54 | 二、上繳上級支出 | |||
十三、交通運輸 | 三、經營支出 | 2,652,001.00 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
十五、商業服務業等事務 | |||||
十六、金融監管等事務支出 | |||||
十七、地震災後恢複重建支出 | |||||
十八、國土資源氣象等事務 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備管理事務 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | 45,471,397.93 | ||||
本年收入合計 | 352,016,482.77 | 本年支出合計 | 352,090,260.91 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 2,223,187.96 | 結餘分配 | 10,592,620.08 | ||
上年結轉和結餘 | 31,339,898.21 | 交納所得稅 | 223,524.01 | ||
基本支出結轉和結餘 | 1,021,628.79 | 提取職工福利基金 | 3,325,225.73 | ||
其中:財政撥款結轉和結餘 | 127,641.87 | 轉入事業基金 | 7,043,870.34 | ||
項目支出結轉和結餘 | 30,318,269.42 | 其他 | |||
其中:財政撥款結轉和結餘 | 2,997,921.57 | 年末結轉和結餘 | 22,896,687.95 | ||
經營結餘 | 基本支出結轉和結餘 | 720,556.75 | |||
其中:財政撥款結轉和結餘 | 81,100.00 | ||||
項目支出結轉和結餘 | 22,176,131.20 | ||||
其中:財政撥款結轉和結餘 | 1,585,628.63 | ||||
經營結餘 | |||||
合計 | 385,579,568.94 | 合計 | 385,579,568.94 | ||
注:本表為自動生成表。 |
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