收入支出決算總表 | |||||||||
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財決01表 |
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編製單位:廣東省司法廳 |
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2011年度 |
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金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數 |
項目(按經濟分類) |
行次 |
決算數 |
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欄次 |
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1 |
欄次 |
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2 |
欄次 |
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3 |
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一、財政撥款 |
1 |
6,945.09 |
一、一般公共服務 |
37 |
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一、基本支出和項目支出 |
60 |
6,899.05 |
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其中:政府性基金 |
2 |
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二、外交 |
38 |
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工資福利支出 |
61 |
2,645.18 |
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二、上級補助收入 |
3 |
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三、國防 |
39 |
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商品和服務支出 |
62 |
2,331.90 |
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三、事業收入 |
4 |
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四、公共安全 |
40 |
5,756.72 |
對個人和家庭的補助 |
63 |
1,872.94 |
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其中:財政專戶管理資金 |
5 |
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五、教育 |
41 |
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對企事業單位的補貼 |
64 |
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四、經營收入 |
6 |
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六、科學技術 |
42 |
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贈與 |
65 |
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五、附屬單位繳款 |
7 |
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七、文化體育與傳媒 |
43 |
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債務利息支出 |
66 |
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六、其他收入 |
8 |
6.35 |
八、社會保障和就業 |
44 |
1,103.34 |
基本建設支出 |
67 |
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其中:本級橫向財政撥款 |
9 |
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九、醫療衛生 |
45 |
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其他資本性支出 |
68 |
49.03 |
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非本級財政撥款 |
10 |
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十、節能環保 |
46 |
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貸款轉貸及產權參股 |
69 |
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11 |
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十一、城鄉社區事務 |
47 |
|
其他支出 |
70 |
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12 |
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十二、農林水事務 |
48 |
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二、上繳上級支出 |
71 |
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13 |
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十三、交通運輸 |
49 |
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三、經營支出 |
72 |
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14 |
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十四、資源勘探電力信息等事務 |
50 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
73 |
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15 |
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十五、商業服務業等事務 |
51 |
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74 |
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16 |
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十六、金融監管等事務支出 |
52 |
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75 |
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17 |
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十七、地震災後恢複重建支出 |
53 |
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76 |
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18 |
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十八、國土資源氣象等事務 |
54 |
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77 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
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78 |
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20 |
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二十、糧油物資管理事務 |
56 |
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79 |
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21 |
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二十一、儲備事務支出 |
57 |
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80 |
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22 |
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二十二、國債還本付息支出 |
58 |
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81 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
59 |
39.00 |
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82 |
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本年收入合計 |
24 |
6,951.44 |
本年支出合計 |
83 |
6,899.05 |
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用事業基金彌補收支差額 |
25 |
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結餘分配 |
84 |
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上年結轉和結餘 |
26 |
851.31 |
交納所得稅 |
85 |
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基本支出結轉和結餘 |
27 |
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提取職工福利基金 |
86 |
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||||
其中:財政撥款結轉和結餘 |
28 |
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轉入事業基金 |
87 |
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||||
項目支出結轉和結餘 |
29 |
851.31 |
其他 |
88 |
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||||
其中:財政撥款結轉和結餘 |
30 |
525.91 |
年末結轉和結餘 |
89 |
903.71 |
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經營結餘 |
31 |
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基本支出結轉和結餘 |
90 |
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32 |
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其中:財政撥款結轉和結餘 |
91 |
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33 |
|
項目支出結轉和結餘 |
92 |
903.71 |
||||
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34 |
|
其中:財政撥款結轉和結餘 |
93 |
572.02 |
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35 |
|
經營結餘 |
94 |
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合計 |
36 |
7,802.76 |
合計 |
95 |
7,802.76 |