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政府信息公開 規章庫

廣東省工業和信息化廳政府信息公開

索引號: 696453330/2017-00435 分類: 綜合政務、函
發布機構: 廣東省經濟和信息化委員會 成文日期: 2017-08-24
名稱: 廣東省經濟和信息化委員會(含委屬單位)2016年部門決算基本情況說明
文號: 發布日期: 2017-08-24
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廣東省經濟和信息化委員會(含委屬單位)2016年部門決算基本情況說明

發布日期:2017-08-24  瀏覽次數:-

  一、職責、機構情況

  根據《中共中央國務院關於地方政府職能轉變和機構改革的意見》(中發〔2013〕9號)和《廣東省人民政府職能轉變和機構改革方案》,設立廣東省經濟和信息化委員會,為省人民政府組成部門。列入預算編製的部門共8個,包括委本部(含機關服務中心)和7個委屬單位(廣東省信息中心、廣東省無線電監測站、廣東省節能監察中心、中國國際中小企業博覽會事務局、廣東省經濟和信息化委員會信息中心、廣東省中小企業服務中心、涉密單位1個)。  

  (一)廣東省經濟和信息化委員會

  主要職責如下:

  1.貫徹執行國家和省有關經濟和信息化的方針政策和法律法規,擬訂工業、信息化領域的地方性法規、規章草案;研究提出全省新型工業化發展戰略,推進信息化和工業化融合、軍民融合發展。

  2.擬訂並組織實施工業、信息化領域發展規劃、計劃及有關產業政策;組織擬訂相關產業技術規範和標準並實施;指導工業企業加強質量管理,牽頭實施名牌帶動戰略;指導工業、相關生產服務業、軟件和信息服務業領域加強安全生產工作。

  3.監測分析工業、信息化領域運行態勢並做好相關信息發布,統籌協調解決相關重大問題;組織協調全省煤炭、電力、油品和重點物資運輸能力等供應,負責工業、信息化領域的應急物資管理和運輸有關工作。

  4.執行有關固定資產投資政策,編製工業、信息化領域企業技術改造、技術創新等專項資金年度投資計劃並組織實施,審核、上報和辦理需經國家和省審批、核準、備案的企業技術改造、技術創新投資項目,提出促進工業、信息化領域企業技術改造、技術創新投資的措施和意見。

  5.指導工業、信息化領域的技術進步、技術創新、技術引進、消化吸收和再創新、重大技術裝備國產化、重大技術裝備研製和設備招標工作,推進相關科研成果產業化。

  6.負責全社會節能工作,擬訂並組織實施能源節約、循環經濟、資源綜合利用和促進清潔生產的專項規劃及政策措施;牽頭協調以節能降耗為主要內容的新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用工作;推動循環經濟係統工程建設;組織協調節能環保產業發展。

  7.擬訂並組織實施產業轉移總體規劃和政策措施、產業轉移工業園區中長期發展規劃和政策措施;承擔產業轉移工業園區的綜合協調和提質發展、擴能增效工作,研究協調產業轉移工業園區發展中的重大問題,提出政策建議。

  8.牽頭負責企業數據信息采集、統計、分析、報告等企業情況綜合工作;牽頭做好培育大型骨幹企業工作;負責中小微企業和民營經濟發展的宏觀指導和服務,綜合協調有關部門擬訂促進中小微企業和民營經濟發展的政策措施;協調解決中小微企業和民營經濟發展中的有關重大問題。

  9.統籌推進國民經濟和社會信息化工作,協調指導經濟社會領域的信息化應用;推進信息技術和互聯網的普及應用,推進信息化和工業化融合;組織協調網上辦事大廳建設工作,統籌推進電子政務;協調推進信息化基礎設施建設。

  10.研究擬訂並組織實施大數據戰略、規劃和政策措施;研究製定大數據收集、管理和開發應用的標準規範;協調、組織實施國家和地方數據技術標準;協調經濟社會數據資源的組織管理;指導推進社會經濟各領域大數據開發應用;協調解決有關重大問題。

  11.負責信息網絡基礎設施建設的規劃、協調和管理,協調通信管線、站點、公共通信網規劃,推進服務信息網絡的資源共享和互聯互通。

  12.協助推進國家及省重點信息化工程建設,負責信息安全的統籌規劃和協調管理,協調信息安全保障體係建設。

  13.配置和管理無線電頻譜資源,依法監督管理無線電台(站);負責無線電監測、檢測、幹擾查處工作,協調處理電磁幹擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管製。

  14.負責國防科技工業的綜合協調和管理,組織指導國防科技工業的民參軍、軍轉民工作;組織指導民用部門軍品配套工作;擬訂民用爆炸物品發展規劃和政策措施,組織實施民用爆炸物品建設項目驗收、科技項目管理和產品質量監管;負責民用爆炸物品生產、銷售安全的監督管理。

  15.指導協調工業、信息化領域的對外交流與合作,協調煙草工業生產和專營管理,負責省政府委托管理的交通戰備和信息動員工作。

  16.承辦省人民政府、工業和信息化部交辦的其他事項。

  根據我委“三定規定”和有關機構編製文件,目前,我委設設21個內設機構共30個處室,1個派駐機構(省紀委、派駐省經濟和信息化委紀檢組)。職能處室包括:辦公室、綜合處、財務處、法規處、運行監測處、規劃與產業政策處(與珠江西岸裝備產業帶推進辦公室合署)、產業發展處(與消費品工業處合署,掛省稀土辦公室牌子)、技術改造投資處、技術創新與質量處(與製造業與互聯網融合發展處合署)、節能和循環經濟處、電力能源處、工業園區處、生產服務業處、電子信息與軟件服務業處、信息化推進處、無線電管理處(省無線電管理辦公室,省信息動員辦公室)、軍工處、民用爆炸物品監管處、人事處(與機關黨辦、離退休人員服務處合署)、省中小企業局(與省民營經濟發展服務局合署,下設民營經濟處、服務體係建設處、技術進步處)、省大數據管理局(下設電子政務處(信息安全協調處)、數據資源處、標準與應用處)。

  委本部共有人員編製238個,其中行政機關編製210個,機關服務中心事業編製28個。

  (二)廣東省無線電監測站

  主要任務:承擔無線電監測網站的建設工作;承擔無線電幹擾的電磁兼容分析工作;指導全省無線電監測業務; 收集、處理和定期通報全省無線電監測數據;檢測無線電設備的技術指標以及非無線電設備的無線電波輻射;協助國家無線電管理機構查找全國性和國際性無線電幹擾;承擔無線電頻譜管理研究工作。

  根據粵機編辦〔2012〕221號文件,廣東省無線電監測站為公益一類,正處級事業單位,核定事業編製24名,其中站長1名、副站長2名,經費按財政補助一類撥付。粵人函〔2008〕1427號文批準自2008年6月起參照公務員法管理。截至2016年底單位財政供養人數為26人,其中:在職人員19人,退休人員7人。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  廣東省經濟和信息化委員會信息中心是廣東省經濟和信息化委員會直屬事業單位,主要任務包括:承擔工交商貿係統經濟信息網絡的建設、管理和維護工作;收集、分析和發布工交商貿經濟信息,為社會和企業提供有關信息谘詢和信息技術服務;承擔行業信息統計工作。

  根據《印發廣東省經濟和信息化委員會(廣東省國防科學技術工業辦公室)所屬事業單位分類改革方案的通知》(粵機編辦〔2012〕221號)文件核定,廣東省經濟和信息化委員會信息中心為暫不分類、正處級、財政補助事業單位,核定編製數20人。截至2016年底,實有人數20人,退休人員1人。根據職責內設綜合部、技術服務部、項目建設部、監測部4個部門。

  (四)廣東省信息中心

  根據《廣東省機構編製委員會關於印發廣東省信息中心機構編製方案的通知》(粵機編發〔2015〕25號),廣東省信息中心為副廳級事業單位,公益一類,委托廣東省經濟和信息化委員會管理,承擔的主要任務包括:

  1.負責省級電子政務建設和應用的具體實施工作,協助有關部門製訂全省電子政務建設的年度計劃及中、長期發展規劃。

  2.組織電子政務基礎設施建設。承擔省級電子政務網絡平台、電子政務雲平台、政務信息資源共享交換平台等電子政務基礎設施的建設、運行維護和管理工作。

  3.負責省政務數據中心的建設、運行維護和管理。建立完善政務大數據庫、政務信息資源共享交換體係、信息資源公開服務體係。承擔政務大數據的收集、存儲、分析、挖掘和開發應用工作,為政府決策提供政務數據應用服務。

  4.承擔省網上辦事大廳等全省跨地區、跨層級、跨部門的重大電子政務公共應用係統的建設、運行維護和管理。

  5.負責省級電子政務信息安全基礎設施的建設、運行維護和管理,為省級電子政務信息安全提供技術保障。

  6.協助製訂政務大數據收集、存儲管理和共享應用的技術標準規範。對省重大信息係統項目的立項提出技術性評估意見。

  7.為省政府及有關部門提供政務信息化與辦公自動化(OA)應用的技術支持。

  8.承辦省政府及有關部門交辦的其他事項。

  廣東省信息中心內設6個副處級部(室),分別為辦公室、綜合部(總工室)、基礎設施部(信息安全部)、電子政務技術部、政務數據部(廣東省電子政務數據中心)、重大項目建設部。核定廣東省信息中心事業編製75名,其中,主任1名、副主任3名、總工程師1名;內設機構領導職數15名,其中正職6名、副職9名。截至2016年底,財政補助事業編製人員70人,離退休人員36人。

  (五)廣東省中小企業服務中心

  主要任務:為中小企業開發新技術、新產品提供信息、資金等方麵的谘詢服務;推廣先進、成熟、適用技術,促進中小企業的技術創新;聯係和引導各類社會中介機構為中小企業提供服務;承擔我省生產服務業公共服務平台建設、產業推廣、人才培訓項目組織、發展研究等工作。

  中心人員編製47人,現有財政供養人員81人:在編在職人員41人,退休人員40人。中心設置9個科室,分別是辦公室、生產服務業促進科、項目推廣科、信息技術科、監測分析科、培訓交流科、企業服務科、物業管理科和財務科。

  (六)廣東省節能監察中心

  主要任務:參與製定全省節能監察計劃、標準、規程;依法對省級能源生產經營單位、用能單位、設計單位執行節能法律、法規、規章情況及省級重點用能單位的能源利用狀況進行監督檢查;受理全省能源利用違法、違規案件的舉報、投訴;指導全省節能監察工作;開展節能宣傳和節能科普工作。

  中心共有人員編製28人,其中:財政經費核撥23人、財政配套資金5人;另有退休人員2人。設有監察一部、監察二部、審計一部、審計二部、信息部、辦公室(含財務)、項目辦,共七個部門。  

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  主要任務:承辦中國國際中小企業博覽會的具體事務性工作,促進貿易、投資、合作和交流,並按照政府推動與市場化運作相結合的工作模式,積極推進有關展會的國際化、規範化、專業化工作。

  中博會事務局核定事業編製47名,其中局長一名,副局長3名,經費按財政補助一類撥付。現有在職在編人員43人。內設辦公室(黨辦)、綜合協調部、財務部、招展招商部、國際合作部、論壇活動部、宣傳推廣部共7個部室。

  二、預算及決算收入說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  2016年收入預算9261.81萬元,決算收入47627.65萬元,較2015年決算收入減幅45%,2016年決算收入較預算收入增加38365.84萬元,增幅414.24%。其中經我委轉撥生產服務業方向專項資金、工業轉型升級(中國製造2025)專項資金等財政資金14785.25萬元,占總收入31%;財政追加專項經費13135.47萬元,占總收入28%,追加的預算資金主要為省政府新增安排珠江西岸先進裝備製造業發展、企業情況綜合工作專項經費、信息化和信息產業發展方向等工作任務的項目資金。2015年結轉資金10445.12萬元,其中轉撥資金945.99萬元,占總收入22%;預算資金9261.81萬元,占總收入19%。

  (二)廣東省無線電監測站

  2016年度部門決算總收入3883.41萬元,較上年決算增加1713.51萬元,增長78.97%;比2016年預算總收入增加3490.37萬元,增長888.04%。增加主要原因:(1)為了更好地推動和支撐我省無線電管理工作的持續健康發展,增加無線電管理技術項目建設經費3182萬元,占增加預算總收入91.17%;(2)年中下達績效考核和養老保險經費等308.37萬元,占增加預算總收入8.83%。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  2016年預算收入269.96萬元,實際收入總計545.89萬元,其中:財政撥款收入545.89萬元;與2015年相比增加217.89萬元,增長66.43%,增幅較大的原因係年末新增安排2016年度績效考核經費216萬元。

  (四)廣東省信息中心

  2016年初收入預算6,777.85萬元,收入決算38,160.35萬元,包括財政撥款收入37,772.78萬元,其他收入374.68萬元,經營收入12.89萬元。2016年收入決算比2015年減少7300.25萬元,下降16.06%,主要是2016年度財政撥款收入決算比2015年下降15.40%。財政撥款收入決算比2016年初收入預算增加31,898.71萬元,增幅543%,主要原因是年中追加調整項目經費32,340.09萬元,主要是2016年度省政府新增安排需要跨年度建設和實施的工作任務相關資金,包括省網上辦事大廳建設項目、欠發達地區信息化建設、省級電子政務雲平台擴容工程項目、廣東省政務大數據及應用建設、電子政務網絡與安全運維專題等項目資金。

  (五)廣東省中小企業服務中心 

  2016年收入決算4337.76萬元,其中財政撥款收入2995.56萬元(含上年結轉和結餘1403.55萬元),事業收入1107.78萬元,經營收入223.39,其他收入(利息收入)11.02萬元。

  2016年收入預算1119.78萬元,決算收入4337.76萬元,較2015年收入增幅65.49%,較2015年收入增加1716.52萬元,增幅287.38%。其中財政撥款收入增加809.18萬元,事業收入和經營收入增加1342.61萬元,其他收入增加0.17萬元。增加的主要原因是中小微投融資項目資金、運行監測、中小微人才培育、生產服務業促進專項中標服務費等事業收入。

  (六)廣東省節能監察中心

  2016年決算收入2341.82萬元,較上年收入增幅77%,其中:財政撥款收入1238.36萬元,主要原因是:新增加項目資金財政撥款收入和工信部委托國家重大工業節能專項監察項目收入。

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  2016年初部門預算收入3278.42萬元,決算收入4201.61萬元,預決算收入對比增加約923.19萬元,增幅約28%,增加的主要原因是2016年第十三屆中博會總體收支計劃未納入年初部門預算的編製範圍,因此按往屆做法在年中編製中博會收支計劃,報省財政廳審批通過後,在年中追加預算資金。較2015年決算收入增加1407.26 萬元,增加50%,增加的主要原因是2015年度第十二屆中博會籌辦經費中有2014年度財政補助結轉1200萬元,而2016年度第十三屆中博會籌辦經費大部分為當年度財政撥款收入,因此本年度財政撥款收入增加。

  三、預算及決算支出及結轉說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  2016年支出預算9261.81萬元,決算支出40152.89萬元,較2015年決算支出減幅45%,較2016年預算支出增加30891.08萬元,增幅333%。其中經我委轉撥生產服務業方向專項資金、工業轉型升級(中國製造2025)專項資金等財政資金15731.24萬元,占總支出39%;基本支出7357.91萬元,占總支出18%;項目支出17063.74萬元,占總支出47%,支出項目主要有信息化和信息產業發展方向專項、中小微企業發展專項等項目。

  2016年結轉結餘資金7474.76萬元,其中結轉項目資金7175.05萬元。

  (二)廣東省無線電監測站

  2016年度部門決算總支出5232.89萬元,其中:工資福利支出221.88萬元、商品和服務支出467.94萬元、對個人和家庭的補助268.92萬元、其他資本性支出4274.15萬元。2016年度部門決算總支出較上年決算增加1795.70萬元,增長52.24%;比2016年預算總支出增加4839.85萬元,增長1231.38%。增加主要原因:一是無線電管理技術項目支出4728.12萬元,占本年增加支出的97.69%;二是績效考核和養老保險經費等支出111.73萬元,占本年增加支出的2.31%。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  2016年預算支出269.96萬元,實際支出總計319.89萬元,其中:財政撥款支出319.89萬元,與2015年相比增加19.89萬元,增長6.63%。主要原因係根據國家相關政策人員工資的基本調整。

  年末結轉和結餘226.00萬元,主要係年末新增安排2016年度績效考核經費及清算基本工資相關經費。

  (四)廣東省信息中心

  2016年初支出預算6,777.85萬元,支出決算32,400.52萬元,包括基本支出1,384.74萬元,占總支出4.27%;項目支出31,012.85萬元,占總支出95.72%;經營支出2.93萬元,占總支出0.01%。2016年支出決算比2015年增加19631.79萬元,增幅為153.75%,主要是圍繞省委、省政府核心工作開展項目建設經費支出增長。

  2016年財政撥款支出決算32,197.73萬元,比2016年初支出預算增加26,323.66萬元,增幅448.13%。預決算對比增長主要原因是2016年支出決算包含省政府新增安排工作任務經費預算和上年度結轉項目經費支出,包括省網上辦事大廳建設項目、欠發達地區信息化建設、省級電子政務雲平台擴容工程項目、廣東省政務大數據及應用建設、電子政務網絡與安全運維專題等項目、廣東省電子政務內網傳輸網絡平台擴容省級項目、省電子政務暢通工程項目等。

  2016年結轉結餘資金33,789.71萬元,其中結轉項目資金33,437.71萬元。

  (五)廣東省中小企業服務中心

  2016年支出決算2181.15萬元,其中財政撥款支出1354.49萬元,事業支出826.66萬元。支出按用途劃分:基本支出1226.12萬元,項目支出731.63萬元,經營支出223.4萬元。支出按經濟分類:工資和福利支出687.69萬元,商品和服務支出817.01萬元,以個人和家庭的補助635.46萬元,其他資本性支出40.99萬元。

  2016年支出預算1119.78萬元,決算支出2181.15萬元,較2015年支出增幅23.69%,較2016年預算支出增加1061.37萬元,增幅94.78%,增加主要原因是新增項目支出731.63萬元,年中預算追加調整支出及運行監測中標服務等事業支出。

  2016年財政撥款收入結餘699.97萬元,其中基本支出結餘9萬元,項目支出結餘690.97萬元,結餘的原因主要是調整經費財政年初已凍結,中心無法支配使用,中小微投融資項目資金項目支出實施期2016年底至2017年11月結束。

  (六)廣東省節能監察中心

  2016年決算支出1543.43萬元,較上年支出增幅58%,其中:財政撥款支出1204.57萬元,較年初預算增幅203%,主要原因:一是年中新增項目資金支出,二是人員增加和政策性工資增長,三是新增退休人員1名,四是工信部委托國家重大工業節能專項監察項目支出。

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  2016年初部門預算支出3278.42萬元,決算支出3655.74萬元,預決算支出對比增加377.32萬元,增幅約11%,增加的主要原因:一是2016年初預算數未包含上年度結轉項目經費支出;二是中博會總體收支計劃未納入年初部門預算的編製範圍,因此按往年做法在年中編製中博會收支計劃,報省財政廳審批通過後,在年中追加預算資金。較2015年決算支出減少179萬元,減少5%。2016年決算支出包括基本支出570.42萬元,占當年支出總額的16%;項目支出3085.32萬元,占當年支出總額的84%。

  四、“三公經費”支出說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  2016年“三公經費”財政撥款支出共125.07萬元,較預算三公支出壓減73.88萬元,壓減幅度37%;較2015年三公支出壓減41.12萬元,壓減幅度25%,具體情況如下:

  1.因公出國(境)經費支出92.02萬元。2016年組織因公出國(境)團組16個(不含中博會境外推介工作出國組團),出國人數41人。開支內容包括:(1)出國(境)工作磋商支出57.41萬元,主要用於參加省商務廳組團赴英國、德國、荷蘭開展先進裝備製造業小分隊招商活動、經貿、交通和信息產業方麵的交流合作、友好省州建設並推介中國國際中小企業博覽會等項目。(2)境外業務培訓及考察34.61萬元,主要用於廣東產能合作專題考察團赴伊朗格什姆自貿區、赴比利時荷蘭開展工業設計考察等業務。因公出國(境)經費較預算三公支出增加52.07萬元,增幅130%;較2015年增加70.84萬元,增幅334%,、因公出國(境)費增加主要是發生三筆計劃外團組,費用合計60.63萬元。其中:推進 “一帶一路”重點項目合作工作團組兩個,北美係列經貿交流活動團組一個。均為省委省政府臨時交辦的重要出訪任務。

  2.公務用車購置及運行費支出24.8萬元。我委公務用車保有量6輛,車輛保有量較2015年末無增減,2015年12月末我委已完成公車改革,保留公務用車6台。平均每輛支出4.13萬元。較預算三公支出壓減55.2萬元,壓減幅度69%;較2015年運行維護維護費支出壓減104.26萬元,壓減幅度80%。減少原因公車改革車輛減少,同時,因公務用車改革,車輛運行維護費用支出減少。

  3.公務接待費支出8.25萬元。主要用於按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用,包括接待國家部委、外省市來粵有關人員調研活動及參會人員約46批次合計592人,所發生的工作餐費等。公務接待費較預算三公支出壓減70.75萬元,壓減幅度90%;較2015年壓減7.7萬元,壓減幅度48%,減少原因是大力貫徹落實中央八項規定厲行節約,公務接待支出減少。

  (二)廣東省無線電監測站

  2016年“三公經費”財政撥款支出共10.35萬元,具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0元。

  2.公務用車購置及運行維護費支出10萬元,比2015年決算減少16.51萬,降低62.27%,支出減少原因:落實厲行節約要求,縮減公務用車運行費。我站公務車保有輛5台,主要用於開展無線電監測等業務所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

  3.公務接待費支出0.35萬元,比2015年減少0.23萬元,降低39.66%,支出減少原因:認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求,控製接待費開支。2016年公務接待4批次,36人次,接待費主要用於業務單位調研、學習交流、各類工作會議等。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  2016年“三公”經費支出共1.51萬元,2015年“三公”經費支出3.16萬元,同比下降52.22%。具體情況如下:

  1、因公出國(境)費支出0.00萬元,年初預算0.00萬元,執行率100%,上年支出0.00萬元,無變化。

  2、公務用車購置及運行費(無購置)支出1.51萬元,年初預算2.80萬元,執行率53.93%,上年支出3.16萬元,減少了1.65萬元,同比下降52.22%,主要原因係中心外出公務盡量乘坐公共交通工具,減少了公務車的運行。

  公務接待費支出0.00萬元,年初預算0.50萬元,上年支出0.00萬元,無變化。

  (四)廣東省信息中心

  2016年財政撥款“三公”經費支出總額18.07萬元,與年初預算比減少6.93萬元,下降27.72%;與上年支出數比增加6.26萬元,增長53.01%。具體說明如下:

  1.公務用車運行維護費17.36萬元,公務用車保有量7輛,無新增公務用車購置費用。與年初預算比減少2.64萬元;與上年支出數比增加5.62萬元。主要原因是本年承擔實施建設的項目工作任務比上年度增長,日常公務事務相應增長,因此費用增長。

  2.公務接待費0.71萬元,國內公務接待5批次,接待人數68人。與年初預算比減少4.29萬元,主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約;與上年支出數比增加0.64萬元,主要原因是本年承擔實施建設的工作任務比上年度增長,日常公務接待事務相應增長,因此費用增長。

  3.2016、2015年無發生因公出國(境)費,無因公出國(境)團組數及人數。

  (五)廣東省中小企業服務中心

  2016年中心“三公”經費支出10.74萬元(其中:一般公共預算財政撥款支出2.24萬元;非一般公共預算財政撥款自有資金支付8.5萬元),具體情況如下:

  1、因公出國(境)費支出0萬元。與年初預算數和上年支出數數持平,未有增減。

  2、中心公務用車購置數和保有量都是4輛,公務用車購置及運行維護費支出10.54萬元。其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.54萬元。與年初預算數3萬元增加7.54萬元,增加原因是培訓項目用車增多;與上年支出數5.6萬元增加4.94萬元,增加原因是項目較去年增多,車輛用油、維修也隨之增加。

  3、公務接待費支出0.20萬元(因財政撥款不足,改用單位自有資金支付),與年初預算數0元增加0.20萬元,增加原因是發生公務接待2批次。與上年支出數0.51萬元減少0.31萬元。

  (六)廣東省節能監察中心

  2016年“三公經費”財政撥款支出1.39萬元,較年初預算支出壓減53%,較上年支出數減少0.86萬元,其中:因公出國(境)支出0元;公務用車購置費支出0元,公務用車1輛,運行費支出1.12萬元;公務接待費支出0.27萬元,共接待2個批次19人。

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  2016年度本單位“三公經費”支出決算數406.73萬元,較預算“三公經費”支出436萬元壓減29.27萬元,壓減幅度7.2%;比上年“三公經費”支出決算數430.36萬元壓減23.63萬元,壓減幅度5.5%;具體情況如下:

  1.“公務用車購置費和運行維護費”支出10.61萬元。本單位公務用車保有量為3輛,全年“公務用車運行費”為10.61萬元,與上年基本持平,平均每輛車支出為3.54萬元。較2016年預算增加0.6萬元,增加6%,增加的原因是本單位保有的三輛公務用車使用年限已達8、9年,部分零部件老化嚴重,導致維修費用比上年增加。

  2.“因公出國(境)費”支出168.86萬元,費用控製在省財政批複的團組經費預算內按標準支出,比上年決算數增加8.53萬元,增加約5.3%,增加的主要原因是第十三屆中博會境外推介團組帶隊領導級別較高,境外出訪國家如南非、葡萄牙等路途較遠,相應增加了機票費用。2016年組織因公出國(境)團組共7個,累計36人次,主要任務為做好第十三屆中博會境外推介及相關招展招商活動。根據廣東省黨風廉政建設領導小組辦公室粵黨廉辦函〔2013〕26號文批複,中博會赴境外團組出訪經費與省經信委出國經費分開考核。

  3.“公務接待費”支出227.26萬元,比上年決算數減少32.93萬元,比預算數260萬元壓減32.74萬元,壓減幅度14.7%。減少原因是大力貫徹落實中央八項規定厲行節約,按規定開支各類公務接待(外賓接待)費用。本單位公務接待費全部屬於第十三屆中博會籌備期間、展會期間公務接待費用,主要包括:2016年10月10日至27日展會期間活動費用及食宿費用 226.9萬元,主要用於接待全國各省(區、市)政府代表團、國家主辦部委主要領導、重要嘉賓、聯合主辦國展團、境外重要展團、部分重點客商共約660人,舉辦開幕招待會、外賓答謝酒會、重要外賓宴請、多場外賓會見活動、主要論壇活動場租;另有日常外事公務接待3批次,約10人,共0.12萬元。五、機關運行經費支出說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  2016年本部門機關運行經費支出6788.2萬元,比2015年增加1339.18萬元,增長25%,主要原因是在職人數增加、工資調整及新增公務用車補貼。

  (二)廣東省無線電監測站

  2016年本部門機關運行經費支出13.97萬元,比2015年減少45.34萬元,降低76.45%,主要原因是商品服務費用減少,開支內容為公務交通補貼支出等。

  六、政府采購支出說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  2016年本部門政府采購支出總額13543.49萬元,其中購買政府采購服務支出13366.72萬元,占政府采購金額99%;政府采購貨物支出176.77萬元,占政府采購金額1%;。授予中小企業合同金額13366.72萬元,占政府采購金額99%;授予小微企業合同金額176.77萬元,占政府采購金額1%。

  (二)廣東省無線電監測站

  2016年本部門政府采購支出總額3216.84萬元,其中:政府采購貨物支出257.98萬元、政府采購服務支出2958.86萬元、。授予中小企業合同金額3216.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  2016年本單位政府采購支出總額8.61萬元,其中:政府采購貨物支出8.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

  (四)廣東省信息中心

  2016年單位政府采購支出總額24,689.65萬元,其中:政府采購貨物支出6,938.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17,751.16萬元。授予中小企業合同金額7,724.50萬元,占政府采購支出總額的31.29%,其中:授予小微企業合同金額1233.98萬元,占政府采購支出總額的5%。

  (五)廣東省中小企業服務中心

  2016年中心政府采購支出總額44.22萬元,其中政府采購貨物支出37.02萬元,信息網絡及軟件購置更新7.2萬元。授予中小企業合同金額31.88萬元,占政府采購支出總額的72%。 

  (六)廣東省節能監察中心

  2016年政府采購支出總額3.49萬元,主要是政府采購貨物支出,其中:一般公共預算1.5萬元,其他資金1.99萬元。 

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  2016年度本單位政府采購支出金額1220.49萬元,其中,政府采購貨物支出10.33萬元、政府采購服務支出1210.16萬元。授予小微企業合同金額447.52萬元,占政府采購支出總額的36.7%。

  七、國有資產占用情況說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  截至2016年12月31日,公務用車原保有量6輛,車輛保有量較2015年末無增減,2015年12月末已完成公車改革,保留公務用車6台,均為一般公務用車。無50萬元以上大型設備。

  (二)廣東省無線電監測站

  截至2016年12月31日,共有車輛5輛,均為特種專業技術用車。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  截止至2016年12月31日,中心共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,無其他類型用車;單位價值50萬元以上大型設備0台(套)。

  (四)廣東省信息中心

  截至2016年12月31日,本單位共有車輛7輛,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備7台(套),單價100萬元以上專用設備17台(套)。

  (五)廣東省中小企業服務中心

  截至2016年12月31日,共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛;房屋建築麵積8282.3084平方米;單位價值50萬元以上大型設備0台(套)。

  (六)廣東省節能監察中心

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車1輛,其他用車3輛,其他用車主要是業務用車。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  截至2016年12月31日,本單位共有車輛3輛,全部為一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備(套)及專用設備。

  八、預算績效管理工作開展情況說明

  (一)廣東省經濟和信息化委員會(含機關服務中心)

  2016年我委組織了省級財政專項資金績效管理工作,對2014年、2015年專項資金進行績效評價,同時對2016年專項資金的撥付使用進行督查落實。為做好此項工作,財務處牽頭製定了《省級財政專項資金績效評價實施辦法》,明確了“3階段10任務”,研究編製了《省級財政專項資金績效評價指標體係》、《省級財政專項資金績效評價組織情況評價指標體係》、《財政專項資金現場核查工作手冊》、《審核工作手冊》等一係列配套文件,並遴選委托了8家會計師事務所和暨南大學、中大谘詢公司兩家科研機構配合各處室開展績效評價工作。經現場核查、信息采集、督促材料、撰寫評價報告、專家論證會等大量、繁雜、細致的工作,圓滿完成了對7個方向資金、2883個項目、資金總額為1,048,163.71萬元的專項資金績效及組織情況評價,改變了過去“重分配、輕管理,重使用、輕績效”的現象,增強了全省經信係統預算績效管理責任意識,初步形成一套適合我委的考核評價體係,使我委績效管理工作取得了質的提升和量的飛躍,也為今後持續改進優化預算績效管理工作找到了方向和途徑。二是積極配合省人大常委會對委企業技術改造和產業園擴能增效資金第三方績效評估工作,配合製定了專項督查方案,並會同有關處室對上述兩項資金撥付使用情況開展了專項督查。經省人大常委會評估,企業技術改造資金得分82.8,產業園擴能增效資金得分85.2,均為良。

  (二)廣東省無線電監測站

  為了充分利用無線電行政管理和監測業務等係統的建設成果,2016年開展了廣東省無線電管理業務雲平台項目建設,本項目極大提升無線電頻率使用的效率及效益。

  (三)廣東省經濟和信息化委員會信息中心

  廣東省經濟和信息化委員會信息中心主要服務對象為經信係統單位及社會公眾,重點是信息化項目建設保障和行業發展研究分析,無重點支出項目及重要民生項目的開展,但一般公共財政預算撥款執行水平較高,均達到上級考核要求。

  (四)廣東省信息中心

  根據財政預算管理要求,我中心在省經濟和信息化委的統一組織下,對2016年度下達資金的項目開展績效自評。其中涉及二級項目5個,共涉及資金24,888萬元。

  (五)廣東省中小企業服務中心

  根據財政預算管理要求,組織對2016年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。其中,一級項目1個,共涉及資金39萬元,自評覆蓋率達到100%。2016年分別以互聯網+產業及電子商務、營改增之挑戰與應對和供給側戰略創新發展等主題麵向全省中小企業開展“藍色證書”人才培訓,組織開展了8場專題培訓活動,邀請行業有關知名專家、企業家進行授課,共服務了1200多人次企業代表,回收滿意度調查表達到90%以上,建立和健全我省中小微企業人才隊伍體係建設,努力提升整體素質。2016年新增扶持中小微企業發展項目績效管理取得一定成效,繼續完善中小企業公共服務平台網絡功能,建設共享服務資源數據庫,開設中小企業法律援助專欄等;同時根據中小企業需求,組織開展形式多樣、內容豐富的培訓,優化完善中小企業人才隊伍,助推企業轉型升級、健康穩定發展。

  (六)廣東省節能監察中心

  廣東省能源管理中心平台(二期)建設項目,預算資金500萬元,該項目建設期限兩年,2015年已完成前期調研、子項目配套建設支出進展22%,主體項目建設於2015年12月份完成公開招標。2016年繼續開展項目建設,並於年底完成項目驗收並投入使用,目前平台運行情況良好,實現了與工信部工業節能監測分析平台對接,與已建成區域能源管理中心的廣州、佛山、東莞、深圳等17個地市實現了數據的互連互通,以及全省627家企業實現了能耗數據在線采集,其中446家企業數據與省平台實現對接,為節能減排宏觀管理提供科學的數據參考。

  (七)中國國際中小企業博覽會事務局

  根據財政預算管理要求,組織對2016年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金2843.16萬元,自評覆蓋率達到100%。組織對“第十三屆中國國際中小企業博覽會”項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出2843.16萬元。從評價情況來看,該項目設置的展覽規模、招商效果、主要活動、對外影響力及宣傳推廣等5個預期效果指標均能很好的完成計劃水平。

  首次在部門決算中增加“第十三屆中國國際中小企業博覽會”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,該項目自評得分為97分。發現的主要問題及下一步改進措施:一是進一步提高預算編製的準確性,加強預算編製的管理,嚴格執行財政批複的經費收支計劃,按照實事求是原則準確、合理使用財政資金,強化預算金額、項目安排的科學性、合理性、準確性,充分發揮財政資金使用效益;二是繼續擴大中博會的影響力,加強合作項目後續管理和跟蹤服務,提升展商客商滿意度和回頭率;積極參與中小企業國際交流活動,加大對中博會的宣傳推介力度。

 

  附件:1.收入支出決算總表

     2.收入決算表

     3.支出決算表

     4.財政撥款收入支出決算總表

     5.一般公共預算財政撥款支出決算表

     6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     9.專業名詞解釋





                    附件:

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