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廣東省發展和改革委員會政府信息公開

索引號: 006939756/2014-00029 分類:
發布機構: 廣東省發展和改革委員會 成文日期: 2014-03-11
名稱: 2014年廣東省發展和改革委員會部門預算基本情況說明
文號: 發布日期: 2014-03-11
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2014年廣東省發展和改革委員會部門預算基本情況說明

發布日期:2014-03-11  瀏覽次數:-

  一、部門基本情況 

  (一)部門機構設置、職能 

  省發展改革委是負責研究提出全省國民經濟和社會發展戰略、發展規劃和政策,進行總量平衡、結構調整,指導總體經濟體製改革的宏觀調控部門。列入2014年預算編製的下屬單位包括:省發展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業發展研究院。(不包括原廣東省物價局,原廣東省物價局部門預算另行公開) 

  (二)人員構成情況 

  省發展改革委本部行政編製208人,離退休人員98人。下屬單位事業編製82人,離退休人員5人。 

  (三)預算年度的主要工作任務 

  2014年,省發展改革委將認真貫徹落實十八屆三中全會精神,按照省委、省政府的各項工作部署,緊緊圍繞“三個定位、兩個率先”總目標,開拓創新、真抓實幹,努力推動發展改革各項工作再上新台階。重點抓好以下八方麵工作。一是推進經濟體製改革。二是提高對外開放水平。三是促進產業結構戰略性調整。四是推進重點項目建設和加強投資管理。五是促進城鄉區域協調發展。六是推動綠色低碳發展。七是促進社會事業發展。八是加強經濟形勢分析和重大問題研究。 

  二、收入預算說明 

  2014年收入預算6829.40萬元,其中預算撥款6829.40萬元。 

  三、支出預算說明 

  2014年支出預算6829.40萬元,其中預算撥款支出6829.40萬元。 

  2014年預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算5661.40萬元,占82.90%,其中:工資福利支出2441.83萬元,對個人和家庭的補助2567.17萬元,商品和服務支出647.30萬元,其他資本性支出等支出5.10萬元;項目支出預算1168萬元,占17.10%。 

  四、“三公經費”財政撥款支出預算說明 

  2014年省發展改革委本部及直屬單位“三公經費”財政撥款支出預算共498萬元,具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出40萬元。主要是用於赴外國及港澳台地區訪問、參加國際組織會議和業務考察的國際旅費、住宿費、夥食費等。 

  2.公務用車購置及運行費支出360萬元,主要是用於工作人員因公出差、參加會議、開展調查研究及檢查核查等業務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費及交通用車租用費等支出。 

  3.公務接待費支出98萬元。主要是按規定開支的各類公務接待(內、外賓接待)費用。包括國際訪問、大型活動及外省市學習交流等。 

  表一: 

2014年部門收支預算總表 

單位名稱:廣東省發展和改革委員會                                      單位:萬元 

   

   

   

2014年預算

   

2014年預算

一、預算撥款

6,829.40

一、一般公共服務

5,831.63

  公共預算撥款

6,829.40 

    發展與改革事務

5,831.63

    基金預算撥款

 

二、社會保障和就業

997.77

二、財政專戶撥款

 

    行政事業單位離退休

997.77

    教育收費

 

      歸口管理的行政單位離退休

961.53

    其他財政收入撥款

 

      事業單位離退休

36.24

三、其他資金

 

 

 

    事業收入

 

 

 

    事業單位經營收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

本年收入合計

6,829.40

 

 

四、上級補助收入

 

 

 

五、附屬單位上繳收入

 

 

 

六、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

 

 

 

 

收 入 總 計

6,829.40

支 出 總 計

6,829.40

  表二: 

2014年部門財政撥款支出預算表(基本支出) 

單位名稱:廣東省發展和改革委員會                                      單位:萬元 

科目編碼

科目名稱

合計

公共預算撥款

基金預算撥款

備注

 

合計

5,661.40

5,661.40

 

 

201

一、一般公共服務

4,663.63

4,663.63

 

 

20104

發展與改革事務

4,663.63

4,663.63

 

 

208

二、社會保障和就業

997.77

997.77

 

 

20805

行政事業單位離退休

997.77

997.77

 

 

2080501

      歸口管理的行政單位離退休

961.53

961.53

 

 

2080502

      事業單位離退休

36.24

36.24

 

 

  表三: 

2014年部門財政撥款支出預算表(項目支出) 

單位名稱:廣東省發展和改革委員會                                       單位:萬元 

科目編碼

科目名稱

合計

公共預算撥款

基金預算撥款

備注

 

合計

1,168.00

1,168.00

 

 

201

一、一般公共服務

1,168.00

1,168.00

 

 

20104

發展與改革事務

1,168.00

1,168.00

 

 

  2014年項目支出情況說明 

  2014年財政撥款安排的項目支出共1168萬元,具體情況如下: 

  一般公共服務預算支出1168萬元,比上年預算減少250萬元,主要原因是原由我委承擔的省醫改辦的職責,劃入省衛生和計劃生育委員會。主要支出項目有稽察辦工作經費、動員辦工作經費、泛珠信息網運行經費、編輯發行“一書、一動態、一彙編”、社會信用體係建設專項經費等。 

  表四: 

2014年“三公經費”財政撥款支出預算表 

單位名稱:廣東省發展和改革委員會(含直屬單位)                         單位:萬元 

科目編碼

科目名稱

合計

因公出國(境)支出

公務用車購置及運行維護支出

公務接待費支出

 

合計

498.00

40.00

360.00

98.00 

201

一、一般公共服務

498.00

40.00

360.00

98.00 

20104

發展與改革事務

498.00

40.00

360.00

98.00