一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
省發展改革委是負責研究提出全省國民經濟和社會發展戰略、發展規劃和政策,進行總量平衡、結構調整,指導總體經濟體製改革的宏觀調控部門。列入2014年預算編製的下屬單位包括:省發展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業發展研究院。(不包括原廣東省物價局,原廣東省物價局部門預算另行公開)
(二)人員構成情況
省發展改革委本部行政編製208人,離退休人員98人。下屬單位事業編製82人,離退休人員5人。
(三)預算年度的主要工作任務
2014年,省發展改革委將認真貫徹落實十八屆三中全會精神,按照省委、省政府的各項工作部署,緊緊圍繞“三個定位、兩個率先”總目標,開拓創新、真抓實幹,努力推動發展改革各項工作再上新台階。重點抓好以下八方麵工作。一是推進經濟體製改革。二是提高對外開放水平。三是促進產業結構戰略性調整。四是推進重點項目建設和加強投資管理。五是促進城鄉區域協調發展。六是推動綠色低碳發展。七是促進社會事業發展。八是加強經濟形勢分析和重大問題研究。
二、收入預算說明
2014年收入預算6829.40萬元,其中預算撥款6829.40萬元。
三、支出預算說明
2014年支出預算6829.40萬元,其中預算撥款支出6829.40萬元。
2014年預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算5661.40萬元,占82.90%,其中:工資福利支出2441.83萬元,對個人和家庭的補助2567.17萬元,商品和服務支出647.30萬元,其他資本性支出等支出5.10萬元;項目支出預算1168萬元,占17.10%。
四、“三公經費”財政撥款支出預算說明
2014年省發展改革委本部及直屬單位“三公經費”財政撥款支出預算共498萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出40萬元。主要是用於赴外國及港澳台地區訪問、參加國際組織會議和業務考察的國際旅費、住宿費、夥食費等。
2.公務用車購置及運行費支出360萬元,主要是用於工作人員因公出差、參加會議、開展調查研究及檢查核查等業務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費及交通用車租用費等支出。
3.公務接待費支出98萬元。主要是按規定開支的各類公務接待(內、外賓接待)費用。包括國際訪問、大型活動及外省市學習交流等。
表一:
2014年部門收支預算總表
單位名稱:廣東省發展和改革委員會 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2014年預算 |
項 目 |
2014年預算 |
一、預算撥款 |
6,829.40 |
一、一般公共服務 |
5,831.63 |
公共預算撥款 |
6,829.40 |
發展與改革事務 |
5,831.63 |
基金預算撥款 |
|
二、社會保障和就業 |
997.77 |
二、財政專戶撥款 |
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行政事業單位離退休 |
997.77 |
教育收費 |
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歸口管理的行政單位離退休 |
961.53 |
其他財政收入撥款 |
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事業單位離退休 |
36.24 |
三、其他資金 |
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事業收入 |
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事業單位經營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 |
6,829.40 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業基金彌補收支差額 |
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收 入 總 計 |
6,829.40 |
支 出 總 計 |
6,829.40 |
表二:
2014年部門財政撥款支出預算表(基本支出)
單位名稱:廣東省發展和改革委員會 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
備注 |
|
合計 |
5,661.40 |
5,661.40 |
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201 |
一、一般公共服務 |
4,663.63 |
4,663.63 |
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20104 |
發展與改革事務 |
4,663.63 |
4,663.63 |
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208 |
二、社會保障和就業 |
997.77 |
997.77 |
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20805 |
行政事業單位離退休 |
997.77 |
997.77 |
|
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
961.53 |
961.53 |
|
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2080502 |
事業單位離退休 |
36.24 |
36.24 |
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表三:
2014年部門財政撥款支出預算表(項目支出)
單位名稱:廣東省發展和改革委員會 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
備注 |
|
合計 |
1,168.00 |
1,168.00 |
|
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201 |
一、一般公共服務 |
1,168.00 |
1,168.00 |
|
|
20104 |
發展與改革事務 |
1,168.00 |
1,168.00 |
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2014年項目支出情況說明
2014年財政撥款安排的項目支出共1168萬元,具體情況如下:
一般公共服務預算支出1168萬元,比上年預算減少250萬元,主要原因是原由我委承擔的省醫改辦的職責,劃入省衛生和計劃生育委員會。主要支出項目有稽察辦工作經費、動員辦工作經費、泛珠信息網運行經費、編輯發行“一書、一動態、一彙編”、社會信用體係建設專項經費等。
表四:
2014年“三公經費”財政撥款支出預算表
單位名稱:廣東省發展和改革委員會(含直屬單位) 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
因公出國(境)支出 |
公務用車購置及運行維護支出 |
公務接待費支出 |
|
合計 |
498.00 |
40.00 |
360.00 |
98.00 |
201 |
一、一般公共服務 |
498.00 |
40.00 |
360.00 |
98.00 |
20104 |
發展與改革事務 |
498.00 |
40.00 |
360.00 |
98.00 |