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廣東省發展和改革委員會政府信息公開

索引號: 006939756/2013-00374 分類:
發布機構: 廣東省發展和改革委員會 成文日期: 2013-03-22
名稱: 廣東省發展和改革委員會二O一三年部門預算公開
文號: 發布日期: 2013-03-22
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廣東省發展和改革委員會二O一三年部門預算公開

發布日期:2013-03-22  瀏覽次數:-

2013年省發展改革委部門預算基本情況說明 

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職能

  省發展改革委是負責研究提出全省國民經濟和社會發展戰略、發展規劃和政策,進行總量平衡、結構調整,指導總體經濟體製改革的宏觀調控部門。列入2013年預算編製的下屬單位包括:省發展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業發展研究院。

  (二)人員構成情況

  省發展改革委本部行政編製208人,離退休人員99人。下屬單位事業編製72人,離退休人員6人。

  (三)預算年度的主要工作任務

  2013年,省發展改革委將認真貫徹落實省委、省政府工作部署,圍繞“加快轉型升級,建設幸福廣東”核心任務,推動發展改革工作取得新的成績。重點抓好以下七方麵工作。一是做好經濟形勢分析和重大問題研究。二是深化改革開放。三是調整優化經濟結構。四是促進區域協調發展。五是加強重點項目建設和投資管理。六是保障和改善民生。七是推進生態文明建設。

  二、收入決算說明

  2013年收入預算7110.65萬元,其中預算撥款7110.65萬元。

  三、支出決算說明

  2013年支出預算7110.65萬元,其中預算撥款支出7110.65萬元。

  2013年預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算5192.65萬元,占73.03%,其中:工資福利支出2377.90萬元,對個人和家庭的補助2252.90萬元,商品和服務支出557.35萬元,其他資本性支出等支出4.50萬元;項目支出預算1918萬元,占26.97%

  表一:

2013年部門收支預算總表

單位名稱:廣東省發展和改革委員會                    單位:萬元

  

  

   

2013年預算

  

2013年預算

一、預算撥款

7,110.65

一、一般公共服務

5,703.00

  公共預算撥款

7,110.65 

  發展與改革事務

5,703.00

  基金預算撥款

 

二、社會保障和就業

907.65

二、財政專戶撥款

 

  行政事業單位離退休

907.65

  教育收費

 

   歸口管理的行政單位離退休

874.41

  其他財政專戶撥款

 

   事業單位離退休

33.24

三、其他資金

 

三、農林水事務

500.00

  事業收入

 

  水利

500.00

  事業單位經營收入

   

  水資源費安排的支出

500.00

  其他收入

   

   

本年收入合計

7,110.65

   

四、上級補助收入

     

五、附屬單位上繳收入

     

六、用事業基金彌補收支差額

   

   

   

   

   

收 入 總 計

7,110.65

支 出 總 計

7,110.65

  表二:

2013年部門財政撥款支出預算表(基本支出)

單位名稱:廣東省發展和改革委員會                    單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政預算撥款

基金預算撥款

備注

   

合計

5,192.65

5,192.65

   

   

201

一、一般公共服務

4,285.00

4,285.00

   

   

20104

發展與改革事務

4,285.00

4,285.00

   

   

208

二、社會保障和就業

907.65

907.65

   

   

20805

行政事業單位離退休

907.65

907.65

   

   

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

874.41

874.41

   

   

2080502

  事業單位離退休

33.24

33.24

   

   

  表三:

2013年部門財政撥款支出預算表(項目支出)

單位名稱:廣東省發展和改革委員會                    單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政預算撥款

基金預算撥款

備注

   

合計

1,918.00

1,918.00

   

   

201

一、一般公共服務

1,418.00

1,418.00

   

   

20104

發展與改革事務

1,418.00

1,418.00

   

   

213

二、農林水事務

500.00

500.00

   

   

21303

水利

500.00

500.00

   

   

2130331

  水資源費安排的支出

500.00

500.00

   

   

2013年項目支出情況說明

  2013年財政撥款安排的項目支出共1918萬元,具體情況如下:

  1.一般公共服務預算支出1418萬元,比上年預算增加300萬元,主要原因是將省委省政府交辦的社會信用體係建設專項工作的經費列入部門預算。主要支出項目有醫改辦工作經費、稽察辦工作經費、動員辦工作經費、泛珠信息網運行經費、編輯發行“一書、一動態、一彙編”、社會信用體係建設專項經費等。

  2. 農林水事務預算支出500萬元,與上年預算持平。主要支出項目有水利項目谘詢評估。