單位名稱:省發展和改革委員會 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2011年預算 | 項 目 | 2011年預算 |
一、預算撥款 | 5,139.15 | 一、一般公共服務 | 4,529.40 |
一般預算 | 5,139.15 | 二、外交 |
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基金預算撥款 |
| 三、國防 |
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二、預算外收入 |
| 四、公共安全 |
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事業性收入 |
| 五、教育 |
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主管部門集中收入 |
| 六、科學技術 |
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納入預算外管理的政府性基金收入 |
| 七、文化體育與傳媒 |
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其他預算外收入 |
| 八、社會保障和就業 | 609.75 |
三、事業收入(不含預算外收入) |
| 九、社會保險基金支出 |
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四、事業單位經營收入 |
| 十、醫療衛生 |
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五、其他收入 |
| 十一、環境保護 |
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| 十二、城鄉社區事務 |
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| 十三、農林水事務 |
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| 十四、交通運輸 |
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| 十五、資源勘探電力信息等事務 |
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| 十六、商業服務業等事務 |
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| 十七、金融監管等事務支出 |
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| 十八、地震災後恢複重建支出 |
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| 十九、國土資源氣象等事務 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、糧油物資管理事務 |
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| 二十二、儲備事務支出 |
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| 二十三、預備費 |
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| 二十四、國債還本付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 5,139.15 | 本 年 支 出 合 計 | 5,139.15 |
六、上級補助收入 |
| 結轉下年 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結餘、結存 |
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其中:一般預算撥款 |
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基金預算撥款 |
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其他結轉 |
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收 入 總 計 | 5,139.15 | 支 出 總 計 | 5,139.15 |
廣東省發展和改革委員會二O一一年部門收支預算總表
發布日期:2011-03-23 瀏覽次數:-